【公司簡介】
立信銳思是一家專注于內部控制和風險管理咨詢的專業服務機構,由國內內部控制、風險管理領域最權威的教授、專家及業內人士組成,既有廣闊的國際視野和深厚的理論功底,又有豐富的本土經驗和實務積累。
立信銳思為客戶提供內部控制、風險管理、合規建設、公司治理、財務會計等領域的高效解決方案,幫助客戶從容應對五部委和交易所的內控規范,積極提升公司的經營效率,有效控制公司的經營風險。我們的業務范圍包括:內控風險診斷和評估、內控體系完善建設、內控審計、風險管理培訓、企業社會責任咨詢和審驗、財務會計咨詢、信息系統審計等。
【服務經驗】
立信銳思已為大型國有企業、上市公司、優秀民營企業等幾十家國內知名公司提供了內控評估、內控完善咨詢及專業培訓服務。
我們客戶包括:招商銀行、建設銀行、工商銀行、中國銀行、浦發銀行、東方財富網、
上海醫保局、浦東路橋、大賀傳媒、
寧波杉杉、耐克體育、中化國際、創維電器、浙江萬豐、浙江廣博、太平洋保險、中國電信、上海機場、中材國際、光大證券、東方航空、寶鋼集團、上海實業、東風汽車、五星電器、SVA廣電電子等。
【擅長領域】
立信銳思,內部控制咨詢、社會責任咨詢、IT風險咨詢、母子公司管控咨詢、內部控制培訓、社會責任培訓、財務與會計培訓、內控軟件、研究報告。
一、咨詢
企業內部控制咨詢
立信銳思通過訪談、問卷調研、制度研讀、樣本抽查等方法對企業現狀進行調研,查找企業運作的潛在風險,對企業的內部控制現狀給出客觀的診斷報告;并根據企業的實際情況和行業特性,在內控規范的框架下為企業量身訂制一整套能整合業務、控制風險、降低成本的有效解決方案,并對企業的內控改進方案進行輔導。
企業社會責任咨詢
立信銳思借鑒國際經驗,將企業社會責任作為公司風險管理和戰略管理的有效手段,以提升企業與投資者、顧客、供應商、員工、社會等各利益相關方的和諧關系,全面提升公司的社會形象,提高公司的市場價值。我們在社會責任方面的服務包括:社會責任報告的編制與審驗、社會責任管理體系的構建、社會責任理念和管理方法的培訓等。
IT風險咨詢
立信銳思以COBIT為基礎,開發了自身的信息系統審計底稿,能夠為企業的信息系統管理進行全面診斷和評估,幫助企業有效的規避信息系統管控中的風險,實現信息系統的高效、安全運轉。
母子公司管控咨詢
隨著大型集團公司的不斷涌現,控股公司(集團公司)如何實現對分支機構的有效管控正逐漸成為一個突出的問題。眾多控股公司往往缺乏有效管控的分支機構,會出現分支機構治理不完善、組織架構不健全、分支機構超越業務范圍或審批權限從事相關交易或事項、關聯方之間違反母公司關聯交易規定、企業會計核算辦法的制定和執行不正確、合并財務報表信息不準確等問題。
立信銳思將幫助控股公司(集團公司)通過加強內部控制以實現子公司的組織設置規范高效、子公司業務權限合理授權、重大業務經母公司嚴格審批、合并財務報表真實可靠、編制與報送流程明確規范。
二、培訓
內部控制培訓
《企業內部控制:框架與實施》課程分為基礎課程、內控政策法規解讀、國際經驗借鑒、內控體系的構建、內控實務操作、內控審計與評價等七大模塊,將為企業系統介紹內部控制相關理論背景,提供科學、系統的內部控制思路和方法,指導企業在實務中提升內部控制與風險管理的能力。
社會責任培訓
在綠色經濟席卷全球的今天,企業社會責任已經成為了所有公司能否實現可持續發展的一個重要內核。在我國,從國資委到證監會,從社會公眾到政府部門,都一再地強調企業社會責任的履行和相關信息的披露。
我們的培訓將從理論和實務兩個角度對企業社會責任進行詳盡的闡述,幫助企業灌輸社會責任的理念,了解國際知名企業的優秀做法,明確企業社會責任履行的方式和內容,熟悉國內外社會責任方面的監管法規,學會編制和披露企業社會責任報告,知曉社會責任報告的驗證要求和方法。
財務培訓
在市場經濟日益成熟的今天,會計信息作為反映企業財務狀況、經營成果的主要信息載體,已經應用于財務管理的各個環節,比如:成本管理、證券分析、預算管理、信貸管理、風險投資管理……,不勝枚舉。
因此,了解企業的會計語言與財務信息已經成為各類企業管理人員、分析人員的必備要求??芍^“不懂得財務,就無法有效溝通、更無法高效管理!”
為幫助相關人士高效的實現財務突破、獲取所需地財務分析能力,立信銳思針對不同基礎的學員推出了“從基本原理到綜合應用:財務輕松進階課程” 。
三、軟件
“立信銳思守護者”是公司自主研發、獲國家重點自然科學基金(70632002)和國家科技部認可并資助(2007年度)的高科技內控評估輔助軟件,是指導和輔助公司進行內控評估的最優助手。軟件集成了各業務循環關鍵風險控制點,能通過智能化的風險調研,幫助公司在最短的時間內識別主要風險點、判斷風險程度和種類,生成完整的風險評估報告。
四、研究報告
立信銳思定期為客戶提供全面及時的風險管理和內部控制的研究報告,內容包括對內控領域的持續研究、對國內外先進風險控制理念的融合,對風險控制政策的深度解讀、以及對現案例的透徹分析等,幫助客戶不斷提升內部控制的最新理念和管理手段。
【專家團隊】
承擔立信銳思《企業內部控制:框架與實施》培訓課程的培訓師均來自著名高等學府及權威機構,并擁有相關專業的碩、博士學位,他們除擔負日常的培訓任務外,還擔任內控咨詢項目的團隊領導,擁有豐富的實踐經驗。
立信銳思內部培訓師:
馮萌博士:
立信銳思執行合伙人,復旦大學管理學院獲會計學博士學位,攻讀博士階段曾參與財政部會計司新準則制定基礎研究工作。曾在德勤工作三年,期間參與了多項實地審計項目,撰寫了多項準則比較研究報告和典型會計與審計案例分析報告,并為上海實業集團、英特爾、先靈葆雅、上海錦江集團、太平洋保險、申銀萬國、騰隆集團等多家知名企業進行財務和內控培訓。2007年8月獨著《市場經濟條件下會計信息的法律意義研究》(中國時代經濟出版社);此外,在《會計研究》、《財務與會計》、《證券市場導報》、《會計研究月刊》(中國臺灣)、《中國注冊會計師》等學術期刊上發表論文多篇。
楊芳博士:
立信銳思執行合伙人,立信會計師事務所內控咨詢部合伙人。復旦大學管理學院會計學博士,曾在復旦大學管理學院工作多年,精通項目管理及內部控制理論與實務。 多年的企業內部控制咨詢經驗,組織與領導杉杉股份、廣博股份、浙江萬豐、浦東建設、東風汽車等多家上市公司的企業內部控制咨詢和評估,對企業內控評估有深入的見解。曾為東風汽車、大江食品、海博股份、小商品城、中材國際、杉杉股份等國內知名上市公司進行內部控制培訓。
高垚博士:
立信銳思執行合伙人,復旦大學管理學院會計學博士,挪威經濟管理學院(NHH)訪問學者。對國內外的內控法規和實務案例有深刻的理解,參與了立信銳思內控軟件的研發,對信息系統內部控制有深入的研究,為浦東建設、寶鋼國際、長江石化等多家知名企業的內部控制咨詢項目。
吳益兵博士:
立信銳思執行合伙人,復旦大學管理學院會計學博士。參與了多項實地內控研究項目,撰寫了多項內部控制研究報告,并為主持和參與寧波聯合、杉杉股份、萬豐奧威、熊貓線纜、賽揚國際等多家知名上市公司咨詢項目。此外,在《會計研究》、《上海證券報》、《財務與會計》、《當代財經》等期刊上發表論文多篇。
立信銳思外聘培訓師:
馬軍生博士:
立信銳思特聘講師,上海證券交易所博士后、復旦大學管理學院會計學博士。精通財務、審計理論與實務,并帶領團隊開發了“復道守護者”智能化企業內部控制軟件。在《財務與會計》、《企業管理》、《中國證券報》等報刊發表論文多篇,編著出版CFA中文教材《財務報表分析技術》一書。曾為金光紙業(APP)、錦江國際集團、上海航空、太平洋保險、新華傳媒、大江股份、等知名公司進行培訓。
立信銳思特聘資深顧問:
李若山教授:
立信銳思特聘顧問,復旦大學博士生導師,國內內部控制理論及實務領域權威。致力于會計、審計理論及財務方面的研究。同時擔任財政部會計準則咨詢委員會委員、上海證券交易所專家委員會委員、上海司法鑒定委員會委員以及多家公司的獨立董事或顧問。在國內擔任太平洋保險等多家500強企業的獨立董事,在業界聲譽卓著。
【其它信息】